玉溪市互联网信息办公室2022年度部门预算编制说明
2022-06-21 09:45:02


监督索引号53040000173700000

玉溪市互联网信息办公室

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市互联网信息办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市互联网信息办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能:贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署,组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施,牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科。

所属单位2个,分别是:

1.玉溪市数字玉溪建设服务中心

2.玉溪市网络应急中心

(三)重点工作概述

一是进一步守牢网络意识形态主阵地。狠抓网络意识形态工作责任制落实,不断完善网络意识形态工作机制,全面提升网信队伍综合素质。

二是进一步强化网络安全保障能力提升。压实网络安全责任制,进一步规范《玉溪市网络应急工作流程》。着力提升网络应急指挥中心实战能力,探索开展县级网络应急指挥中心试点工作。夯实物理、运行、数据和内容安全四道屏障,实现网络安全关口前置。制定网络安全产业发展规划,充分发挥网络安全生态示范园产业引领作用,努力构建多方参与、优势互补、融合发展的产业生态体系。

三是进一步加速信息化和“新基建”工作。统筹推动政府数据资源整合和开放共享,推动经济社会全领域数字化。加快大数据服务管理机构组建,争取设立数据服务购买资金池。抓实已入库的28个项目建设,聚焦西算东送、东数西存产业布局,推进5G建设,加快国际互联网数据专用通道、云南移动第二数据中心、电信天翼云节点等重点项目建设,努力构筑昆玉同城的新一代新型通信枢纽和 “滇中数仓数据产业集聚区。加快推进城市数字化和政府数字化,加快智慧政府、智慧三湖、智慧党建、刷脸就行等项目建设,全面推进大数据惠民、大数据共治、大数据慧治。

四是进一步提升数字经济驱动引领能力。积极筹划编制《玉溪市数据中心产业发展规划》《玉溪市人工智能产业发展规划》和《玉溪市软件和信息技术服务产业发展规划》3个专项产业发展规划紧紧围绕打造云南数字经济第一城目标,抓好中国电子经济产业园、亿方资本工业园等载体建设。进一步深化与华为、中国电子等实力企业合作,全力推进华为鲲鹏产业生态落地,高标准规划建设中国电子数字经济产业园和人工智能小镇,加速引进京东智慧物流仓储和口岸仓,加快推进曙光西南超算中心建设,全面构筑全省领先的ICT(信息通信技术)产业发展高地。实施上云用数赋智,在农业、工业和服务业领域全面推广数字化,抓好5G、大数据、区块链、人工智能和工业互联网技术应用,全面推进产业数字化。强化以商招商、品牌招商,瞄准北京、深圳等数字经济发达地区实施精准招商。

五是进一步夯实互联网行业党建工作基础。探索完善党建工作机制,坚持联合主题党日等创新党建模式。紧抓智慧党建提升党建规范化水平,推动永兴元党支部争创省级规范化建设示范党支部。提升党的政治引领与政治吸纳能力,壮大党的队伍,提高企业管理人员和技术骨干党员占比。强化行业社会责任感,推动各党组织与国企、社区结对,助力社会经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制13人,事业编制25人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入845.52万元,其中:一般公共预算845.52万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少890.14万元,减少51.29%,主要原因分析基本支出增加129.86万元,增长7.48%,主要是新成立玉溪市数字玉溪建设服务中心人员增加8人,相应的工资、绩效、社保、公用经费等增加项目支出减少1020万元,减少94.01%,主要是玉溪市全市电子政务基础网络专项资金减少990万元,特定项目减少30万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入845.52万元,其中:本年收入845.52万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款845.52万元(本级财力845.52万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少890.14万元,减少51.29%,主要原因分析基本支出增加129.86万元,增长7.48%,主要是新成立玉溪市数字玉溪建设服务中心人员增加8人,相应的工资、绩效、社保、公用经费等增加项目支出减少1020万元,减少94.01%,主要是玉溪市全市电子政务基础网络专项资金减少990万元,特定项目减少30万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出845.52万元。财政拨款安排支出845.52万元,其中:基本支出845.52万元,与上年对比增加129.86万元,增长7.48%,主要原因分析新成立玉溪市数字玉溪建设服务中心人员增加8人,相应的工资、绩效、社保、公用经费等增加;项目支出65.00万元,与上年对比减少1020万元,减少94.01%,主要原因分析玉溪市全市电子政务基础网络专项资金减少990万元,特定项目减少30万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

财政拨款安排支出2013701行政运行234.65万元,主要用于市网信办在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费

财政拨款安排支出2013702一般行政管理事务68.59万元,主要用于市网信办机关运转经费

财政拨款安排支出2013750事业运行325.20万元,主要用于玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员工资、社保和运转公用经费

财政拨款安排支出2013799其他网信事务支出65.00万元,主要用于特定项目(00215万元、特定项目(00150万元

财政拨款安排支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.61万元,主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员养老保险缴交。

财政拨款安排支出2101101行政单位医疗10.92万元,主要用于市网信办在职人员基本医疗保险缴交

财政拨款安排支出2101102事业单位医疗16.41万元,主要用于玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员基本医疗保险缴交

财政拨款安排支出2101103公务员医疗补助15.82万元,主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员公务员医疗补助缴交

财政拨款安排支出2210201住房公积金52.70万元,主要用于市网信办、玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员住房公积金缴交

财政拨款安排支出2210203购房补贴5.62万元,主要用于在市网信办、玉溪市网络应急中心、玉溪市数字玉溪建设服务中心职人员住房补贴缴交

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,政府采购预算总额101.80万元,其中:政府采购货物预算6.68万元、政府采购服务预算95.12万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市互联网信息办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.31万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪市互联网信息办公室2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

玉溪市互联网信息办公室2022年公务接待费预算为5.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为58次,共计接待526人次。

增减变化原因:公务接待与上年一致无增减,但严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪市互联网信息办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.31万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.31万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费与上年一致无增减,因车辆费用比较固定,加之车辆使用年限长,维修费用增加,所以公务用车购置及运行维护费预算数未减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

持续满足各级党政机关业务信息化需求。以电子政务外网为基础网络,打造全市一体化的智慧政务协同工作平台,集成“互联网+政务服务”、督察督办、建议提案等系统以及面向社会的公共服务平台,推动政务系统整合和数据共享,同时向社会提供更加普惠便利的公共服务。打造公共政务平台、公共政务服务接口以及公共服务渠道。

大力提升全市网络安全服务能力。实现玉溪市智慧政务网络安全的评测与管理,做到事前评估、预测,降低网络安全风险,提高网络安全防护能力,为我市电子政务关键信息基础设施和重要信息系统提供有效安全防护。

充分释放大数据共享开放潜力。继续完善信息资源共享交换体系,税收征管保障、不动产交易登记提速、社会信用体系完善、社会公共安全治理、产业金融服务能力提升、政府突发事件应急管理等大数据深化应用,保障政府部门高效运转,政务应用提质增效。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、《网络安全法》:是为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展而制定。

2、网络:是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统、

3、网络安全:是指通过采取必要措施,防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故,使网络处于稳定可靠运行的状态,以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市互联网信息办公室2022年机关运行经费安排150.31万元,与上年对比增加17.99万元,增长13.60%,主要原因分析工作业务经费减少3.61万元,新增机关购买后勤服务6.60万元因玉溪市网络应急中心并入机关核算公用经费增加15.00万元。

机关运行经费主要用于:其他社保障缴费3.32万元、其他工资福利支出4.20万元、办公费23.26万元、水费0.10万元、电费5.00万元、邮电费1.20万元,物业管理费9.32万元、差旅费17.10万元、维修(护)费2.00万元,租赁费12.29万元、会议费1.30万元、培训费7.00万元、公务接待费4.03万元、劳务费11.00万元、委托业务费15.60万元、工会经费4.85万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费15.05万元、其他商品和服务支出4.02万元、生活补助2.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,玉溪市互联网信息办公室资产总额1,685.00万元,其中,流动资产580.51万元,固定资产179.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程500.00万元,无形资产424.74万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少100.62万元,其中固定资产减少300.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53040000173700111

玉溪市互联网信息办公室2022年度部门预算报表-预算公开20220227103257192.xlsx

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